0000046448 |
digitálne predplatné HN - 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
31.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000003148 |
Informačný systém01-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
432,00 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002975 |
balík služieb 11/23-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046598 |
Objednávame si u Vás služby spojené s využívaním informačného systémuTRANSPAREX v úrovni PROFESSIONAL-K od 13.11.2023 do |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
14.12.2023 |
Ing. Róbert Tassy |
riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie |
Objednávka |
0000046579 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. novembra 2023 si u Vásobjednávame balík "Konflikt Check" nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
432,00 € |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
07.12.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000001023 |
preplatok za 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,80 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002457 |
Prenájom a strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLAR PLUS s.r.o. |
51805472 |
|
500,00 € |
20.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046143 |
Prenájom priestorov a poskytnutie stravy na Odborné zhromaždenie prepracovníkov rezortu školstva zabezpečujúcich úlohy b |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLAR PLUS s.r.o. |
51805472 |
|
500,00 € |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Maroš Borza |
vedúci oddelenia krízového manažmentu |
Objednávka |
0000003237 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
653,40 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003199 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
522,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003198 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 105,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002969 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002964 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 040,40 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002951 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 503,00 € |
24.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002950 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 623,00 € |
24.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002930 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 621,80 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002560 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 537,50 € |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002439 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
437,40 € |
20.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002376 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
312,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002310 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
270,00 € |
21.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |