Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001888 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 316,40 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000255 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 87,60 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000218 revízia výťahov 2-4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000044071 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 316,40 € 27.09.2021 08.10.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001046 urgent. výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000044029 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 656,40 € 10.09.2021 30.09.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044030 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 289,20 € 10.09.2021 30.09.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000000707 oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 807,60 € 05.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000043367 Odstánenie závad z prehliadky výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 807,60 € 10.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001661 urg. výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001423 8-10/2021 servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001065 oprava výťahu- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 282,00 € 25.06.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001579 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 24.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000043628 Servis a oprava výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 282,00 € 12.05.2021 12.05.2021 27.09.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044074 Servisný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 13.09.2021 13.09.2021 29.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000000934 5-7/21 rev. výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 07.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000760 urgent. výjazd-Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 10.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 13.05.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 13.05.2022 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 25.04.2022 Faktúra