Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000821 nájomné,poplatky-služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 305,18 € 17.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002179 nájom 2. štvrťrok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 581,11 € 25.01.2021 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
0000002024 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 468,81 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002024 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 468,81 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001856 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 567,75 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044267 Maľovanie v kanceláriách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 664,18 € 01.11.2021 05.11.2021 22.11.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044211 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 468,81 € 11.10.2021 29.10.2021 12.11.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044042 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 2 191,11 € 13.09.2021 13.09.2021 05.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044042 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 2 191,11 € 13.09.2021 13.09.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001740 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 130,30 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000044135 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 567,75 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044135 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 567,75 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001557 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 2 191,11 € 22.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044100 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 1 130,30 € 09.09.2021 24.09.2021 05.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002306 posudok a revízia elektro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 1 506,79 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002306 posudok a revízia elektro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 1 506,79 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002305 posudok a revízia potrubí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 747,60 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002305 posudok a revízia potrubí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 747,60 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002307 posudok - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 582,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002307 posudok - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 582,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra