0000001756 |
montáž priečky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
616,80 € |
18.11.2020 |
|
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000002086 |
restaurant card 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 878,87 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001823 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 028,73 € |
04.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001666 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
23 837,16 € |
03.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042275 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUTBALPUB, s.r.o. |
51928591 |
|
424,70 € |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Adriana Bertóková |
generálna riaditeľka SFRaV |
Objednávka |
0000000276 |
pracovný obed 12.2.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUTBALPUB, s.r.o. |
51928591 |
|
424,70 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000002113 |
tlač, záloha 0006037823 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
956,00 € |
31.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001621 |
Digital |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
22.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000042935 |
Natívne PR články - HN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
2 280,00 € |
23.10.2020 |
27.10.2020 |
|
04.11.2020 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
0000001790 |
inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
2 280,00 € |
25.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042962 |
Podpora využívania platformy viki |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDUVISION s.r.o. |
51888947 |
|
17 400,00 € |
05.11.2020 |
10.12.2020 |
|
06.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001958 |
podpora platformy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDUVISION s.r.o. |
51888947 |
|
17 400,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001958 |
podpora platformy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDUVISION s.r.o. |
51888947 |
|
17 400,00 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000037 |
prepl. energie-BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,91 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000327 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
362,80 € |
04.03.2020 |
|
24.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001853 |
statický posudok -Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Jakub Dobrý |
51488710 |
|
400,00 € |
08.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000043091 |
Statický posudok fasády |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Jakub Dobrý |
51488710 |
|
400,00 € |
01.12.2020 |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042717 |
V zmysle realizovaného cenového prieskumu si u Vás objednávame nižšieuvedené kávy v celkovom počte 16ks a v 1kg baleniac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
|
198,00 € |
27.07.2020 |
30.07.2020 |
|
27.07.2020 |
Ing. Alica Fisterová |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |