0000000451 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 560,00 € |
26.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000492 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
4 680,00 € |
02.04.2020 |
|
05.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000613 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
22.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000614 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
22.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000633 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
24.04.2020 |
|
12.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000631 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
2 100,00 € |
24.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000052 |
nájom 2Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
22.12.2020 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000051 |
energie 2Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 379,87 € |
22.12.2020 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002044 |
nájom 2Q2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000338 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000339 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 245,41 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000340 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 291,79 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000833 |
vyúčt.energie, teplo 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 893,56 € |
29.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000854 |
nájom 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
03.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000856 |
záloha energie 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 291,79 € |
03.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000855 |
záloha nájmu 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 245,41 € |
03.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001349 |
nájom energií 3-9 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
205,55 € |
02.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001348 |
nájom 3-9 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 822,80 € |
02.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001350 |
nájom služieb 3-9 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 053,36 € |
02.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001353 |
nebytové priestory 4Q 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 379,87 € |
02.09.2020 |
|
06.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |