Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001597 Projektové práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Polónyi 11922249 1 640,00 € 03.05.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045799 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Polónyi 11922249 1 640,00 € 26.04.2023 26.04.2023 05.05.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046253 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Jaroslav Kupeček–Záhrad.Átrium 11999055 102,66 € 11.09.2023 11.09.2023 02.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001635 kader., kozmet. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ kaderníctva a vizážistiky 17053871 1 150,00 € 11.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045825 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zabezpečenieslužieb úpravy vizáže s inštruktážou, školením a odpor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ kaderníctva a vizážistiky 17053871 1 150,00 € 03.05.2023 04.05.2023 17.05.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000045854 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 16,00 € 15.05.2023 17.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045862 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 195,00 € 17.05.2023 23.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046243 Organizovanie a zabezpečenie Týždňa celoživotného učenia v rámci SR narok 2023 - obdobie aktivít: september - november 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 9 999,60 € 11.09.2023 18.09.2023 12.09.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000001761 Roll up Standard Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TYPOCON spol. s r. o. 17322057 114,72 € 30.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000045871 Dodanie rollup banneru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TYPOCON spol. s r. o. 17322057 95,60 € 22.05.2023 22.05.2023 22.05.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000002294 BEKO umývačka riadu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TPD, spol. s r.o. 17329060 283,96 € 17.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002377 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002187 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 02.08.2023 09.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002037 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001820 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001655 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 11.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000002017 syst.údržba 2.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 04.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001454 Systémová údržba 1.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 05.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002395 Rozbor vzorky vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 2 352,00 € 08.09.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046215 V súvislosti s podozrením na závadnosť pitnej vody, objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 2 352,00 € 05.09.2023 11.09.2023 08.09.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »