0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002576 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002349 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
12 130,80 € |
31.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 129,60 € |
25.08.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002304 |
Ubyt. a strav. služby,DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
11 821,20 € |
18.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002606 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
1 545,00 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002606 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
1 545,00 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046318 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
1 545,00 € |
29.09.2023 |
05.10.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000003038 |
refund.- Konferencia 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
4 080,00 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001678 |
Refund. nákl. FITS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
6 744,00 € |
12.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001112 |
poistné 4/2023-4/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
21 037,97 € |
03.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003191 |
teplo,zráž.voda 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 254,99 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002900 |
Energie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 948,35 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002615 |
vodné,stočné - 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
171,31 € |
12.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002416 |
Vodné, stočné 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,01 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002067 |
Vodné, stočné 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
137,79 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |