Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002576 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 850,40 € 09.10.2023 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002349 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 12 130,80 € 31.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002335 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 129,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002304 Ubyt. a strav. služby,DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 11 821,20 € 18.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002606 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 1 545,00 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002606 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 1 545,00 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000046318 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 1 545,00 € 29.09.2023 05.10.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000003038 refund.- Konferencia 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 4 080,00 € 06.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001678 Refund. nákl. FITS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 6 744,00 € 12.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001679 Refun. nákl. ESA days Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 3 456,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001112 poistné 4/2023-4/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21 037,97 € 03.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000003191 teplo,zráž.voda 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 254,99 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002900 Energie 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 948,35 € 16.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002615 vodné,stočné - 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 171,31 € 12.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002416 Vodné, stočné 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 93,01 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002214 vodné-stočné, zrážk.7/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 87,42 € 07.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002214 vodné-stočné, zrážk.7/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 87,42 € 07.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002067 Vodné, stočné 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 137,79 € 11.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »