Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002266 kampaň TV 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 123 660,00 € 14.08.2023 14.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002101 Kampaň TV 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 370 980,00 € 13.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002100 Kampaň WEB 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 31 371,43 € 13.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002044 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 329 760,00 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002044 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 329 760,00 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002043 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 17 777,15 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002043 5/2023 - vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 17 777,15 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002332 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 356,07 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001775 vyúčtovanie za rok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 178,63 € 30.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000002329 Kontrola EPS 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 25.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002147 Kontrola EPS 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002030 oprava - Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 2 556,00 € 04.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001920 mesač.kontrola EPS 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 19.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000046028 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 2 556,00 € 27.06.2023 30.06.2023 03.07.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001722 Kontrola EPS 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 24.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001575 Kontrola EPS 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001376 Kontrola EPS 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 20.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001190 mesačná kontr. EPS 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001020 Kontrola EPS - 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 27.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001101 Refundácia výdavkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 15 876,53 € 01.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »