0000002530 |
Prev. uzla siete 3.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002338 |
Kaucia za ubyt - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
25.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002069 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
44,70 € |
11.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002123 |
Kaucia ubyt. - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
18.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002012 |
práce a služby- IT sieť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002070 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
65,80 € |
11.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001814 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001813 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
06.06.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001654 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001653 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001600 |
Prevádzka uzla siete1Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001481 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001480 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001318 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001319 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001117 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001118 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001027 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001028 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |