Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001676 Spravodajský servis 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 12.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001491 Spravodajský servis 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 802,07 € 14.04.2023 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001369 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 755,35 € 17.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001192 Spravodajský servis 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 16.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001095 Spravodajský servis 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 01.02.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000046123 Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného stretnutia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 752,00 € 25.07.2023 01.08.2023 23.10.2023 Mgr Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002307 pos.priest., strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 752,00 € 21.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002165 Prenájom, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 693,50 € 31.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001971 pracovné stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 608,00 € 28.06.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000046044 zabezpečenie pracovného stretnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 608,00 € 28.06.2023 13.07.2023 03.07.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045979 pracovné stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 608,00 € 15.06.2023 19.06.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045943 pracovné stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 1 144,00 € 06.06.2023 09.06.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001909 pracovné stretnutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 1 144,00 € 16.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000002779 PHM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 5 635,73 € 06.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002655 PHM, služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 975,25 € 18.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002563 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 752,16 € 05.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002562 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 68,83 € 05.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002443 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 577,51 € 20.09.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002369 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 082,23 € 05.09.2023 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002306 PHM, ostatné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 991,17 € 18.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra