Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003119 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 438,97 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002332 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 356,07 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000003242 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 628,10 € 21.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000046639 Medzirezorná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 628,10 € 12.12.2023 19.12.2023 18.12.2023 Mgr. Karol Jakubík LLM poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000001007 nájomné,ost.nák 1-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 16.01.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001775 vyúčtovanie za rok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 178,63 € 30.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000003074 mesačná kontrola 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 656,58 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002940 Kontrola EPS 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002688 mesačná kontr.EPS 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 20.10.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002445 Oprava hlásiča EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 271,20 € 20.09.2023 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002444 Kontrola EPS 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 20.09.2023 02.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000002329 Kontrola EPS 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 25.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002147 Kontrola EPS 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 24.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002030 oprava - Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 2 556,00 € 04.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001920 mesač.kontrola EPS 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 19.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000046028 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 2 556,00 € 27.06.2023 30.06.2023 03.07.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001722 Kontrola EPS 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 24.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001575 Kontrola EPS 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 26.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001376 Kontrola EPS 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 20.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001190 mesačná kontr. EPS 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »