Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000042707 Oprava kamerového systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 374,40 € 24.07.2020 03.08.2020 30.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001271 oprava kamer. systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 312,00 € 12.08.2020 20.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000005 služby-Vedecký park Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COVRANS Ing. Vransky Miroslav 11892692 220,00 € 17.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000001764 náhrada za spôsob. škodu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DataCentrum 151564 679,21 € 19.11.2020 27.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000043108 Darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 14.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Tomáš Kostelník riaditeľ odboru komunikácie Objednávka
0000043108 Darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 14.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Tomáš Kostelník riaditeľ odboru komunikácie Objednávka
0000043108 Darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 14.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Tomáš Kostelník riaditeľ odboru komunikácie Objednávka
0000043108 Darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 14.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Tomáš Kostelník riaditeľ odboru komunikácie Objednávka
0000001990 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001990 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000042627 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 48,60 € 24.06.2020 26.06.2020 24.06.2020 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000042861 Pracovný obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 153,40 € 28.09.2020 29.09.2020 07.10.2020 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000001496 pracovný obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 153,40 € 08.10.2020 14.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000042668 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita 17070775 325,00 € 08.07.2020 12.07.2020 08.07.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000975 ref. cestovné, Štefka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita 17070775 91,40 € 23.06.2020 02.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000976 ref. cestovné, Štefko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita 17070775 46,80 € 23.06.2020 02.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001207 ubytovanie 12-25.7.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita 17070775 325,00 € 03.08.2020 10.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000002121 TV BOX S Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 645,79 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000042451 Teplomer INFRARED THERMOMETER Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEDITRADE spol. s r.o. 17312001 400,03 € 22.04.2020 22.04.2020 04.05.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000638 infrateplomer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEDITRADE spol. s r.o. 17312001 400,03 € 24.04.2020 07.05.2020 17.06.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »