Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002053 Office Horizon TV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.07.2023 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000046073 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 30.06.2023 30.09.2023 14.07.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001467 Office HorizonTV 04-06/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 05.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045726 Internetová TV na 2. Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 04.04.2023 30.06.2023 06.04.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001002 Predplatné 01/23 - 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 10.01.2023 19.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000045471 Internetová TV na 1. Q 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 09.01.2023 31.03.2023 13.01.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000003178 refundácia cest. N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita sv.Cyrila a Metoda 36078913 75,69 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003194 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 186,46 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003149 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 811,38 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003016 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 60,70 € 04.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002919 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 60,70 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002432 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 28.09.2023 06.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000001796 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 138,40 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001797 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 148,03 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001138 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045479 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 16.01.2023 03.02.2023 16.01.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000002733 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 312,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002733 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 312,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002733 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 312,00 € 27.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000001993 cestovné náklady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 28,08 € 03.07.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »