0000002056 |
2Q22 webmanager údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
06.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001469 |
1Q2022 webmanager udržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
05.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001093 |
nastavenie multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 750,00 € |
01.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044494 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie nasetavenia informačného systému naregistratúru WebManager pre Regionálne úrady školsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
1 950,00 € |
02.02.2022 |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000003015 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003017 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003009 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003019 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003012 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003003 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 389,60 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003001 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003013 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003020 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 658,84 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002999 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003016 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003010 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002998 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003004 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003000 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003002 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |