Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000042503 351450 Millenium IR-2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Thomann GmbH 4 740,89 € 18.05.2020 28.05.2020 21.05.2020 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000835 PC potreby, audio Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Thomann GmbH 4 740,89 € 01.06.2020 19.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000042664 Prenosný mikrofón s príslušenstvom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Thomann GmbH 769,70 € 07.07.2020 07.07.2020 17.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042493 Sedačka BROKEN pravá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 278,00 € 12.05.2020 13.05.2020 03.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000741 pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 278,00 € 15.05.2020 22.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042743 Set prir. stolíkov DALUX Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 48,00 € 29.07.2020 05.08.2020 18.08.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001229 set stolíkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 48,00 € 06.08.2020 14.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000497 refundácia Služ.C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 5,10 € 02.04.2020 11.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000001168 ref. cestovné Gáper Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 20,26 € 23.07.2020 03.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000069 ref. cest. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 63,40 € 29.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000747 ref. služ.cesta,Šaliga Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 44,70 € 15.05.2020 28.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000752 ref. služ.cesta,Brezinová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 56,90 € 15.05.2020 28.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000974 ref. cestovné, Kocúr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 42,90 € 23.06.2020 02.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001146 náklady na pracovnú cestu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 111,90 € 17.07.2020 27.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001156 ref. cestovné Kozlovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 60,90 € 20.07.2020 28.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000000621 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 636,00 € 22.04.2020 29.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042152 obj. konferenčných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 3 185,64 € 16.01.2020 28.01.2020 16.01.2020 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
0000042197 obj. konferenčných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 3 188,28 € 27.01.2020 27.01.2020 27.01.2020 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
0000000192 obj.konferenčných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 3 065,64 € 11.02.2020 02.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000402 konferenčné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 3 080,28 € 12.03.2020 06.04.2020 17.06.2020 Faktúra