Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001965 ubytovanie Gyimes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 238,65 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001965 ubytovanie Gyimes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 238,65 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000000983 ubytovanie 6/20 Jie,Yuan Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 180,00 € 30.06.2020 07.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001172 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 225,60 € 23.07.2020 03.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000042660 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 225,60 € 07.07.2020 31.08.2020 27.08.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042824 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 034,00 € 18.09.2020 31.12.2020 18.09.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042823 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 144,00 € 18.09.2020 31.08.2020 18.09.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001488 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 034,00 € 06.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000001487 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 144,00 € 06.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000043049 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 238,65 € 02.12.2020 15.12.2020 02.12.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001778 student ID 20902435 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Kent 10 740,00 € 24.11.2020 09.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000042623 kvetinová výzdoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Účelové zariadenie Hotel Bôrik 35774312 50,00 € 23.06.2020 24.06.2020 24.06.2020 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000042622 pracovný obed Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Účelové zariadenie Hotel Bôrik 35774312 462,00 € 23.06.2020 24.06.2020 24.06.2020 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000001845 kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216 357,00 € 07.12.2020 07.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001197 kurz: manažér kyber. bezp Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216 612,00 € 29.07.2020 31.07.2020 30.09.2021 Faktúra
0000042142 Oprava NN prípojky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TRONT s.r.o. 44839286 2 583,94 € 02.01.2020 20.12.2019 22.01.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042354 Preklad listu z poľského jazyka do slovenského jazyka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOP PREKLADY, s.r.o. 35972351 29,52 € 10.03.2020 12.03.2020 10.03.2020 Mgr. JOZEF JURKOVIČ generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000000408 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOP PREKLADY, s.r.o. 35972351 29,52 € 12.03.2020 17.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042443 portrét prezidentky SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 30,00 € 16.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 Mgr. Ria Feik Achbergerová riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
0000000175 spravodajský servis 1/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 11.02.2020 24.02.2020 17.06.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »