0000045885 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
437,45 € |
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
07.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001721 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
437,45 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001494 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
777,89 € |
14.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045755 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
777,89 € |
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001255 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
424,32 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045598 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
424,32 € |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001089 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
830,18 € |
01.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045521 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
830,18 € |
23.01.2023 |
30.01.2023 |
|
22.02.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000046110 |
darovacie karty Artforum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
1 000,00 € |
20.07.2023 |
28.07.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002173 |
darovacie karty Artforum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
1 000,00 € |
01.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001116 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 252,80 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001620 |
Servisné služby - 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
89 276,40 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001618 |
Prepoj. IS Sofia na RIS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001532 |
Pool car system |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
102 604,80 € |
19.04.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001529 |
Servisné služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
133 464,60 € |
19.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001259 |
Servisné služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
194 686,80 € |
03.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001092 |
Servisné služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
138 224,10 € |
01.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046204 |
Objednávame u Vás výrobu, dodávku a inštaláciu nábytku, v zmysle Vašejcenovej ponuky, zo dňa 10.8.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001675 |
Reporty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUREUS + a. s. |
50854402 |
|
65 880,00 € |
12.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002377 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |