Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002339 výmena paliva v motorgen. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 1 468,00 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045074 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 1 468,00 € 12.08.2022 17.08.2022 09.09.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001511 servis, výmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 3 140,70 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001512 Elektroinštalačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 1 771,52 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000044656 Ročný servis motorgenerátora a výmena chladiacej kvapaliny a štartovacejbatérie v motorgenerátore, profylaktická prehlia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 3 140,70 € 29.03.2022 09.04.2022 08.04.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044616 Elektroinštalačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 1 771,52 € 14.03.2022 31.03.2022 18.03.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045244 smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bálintová Ildikó FAIRYLAND 52123855 100,00 € 07.10.2022 08.10.2022 28.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002679 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bálintová Ildikó FAIRYLAND 52123855 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000001911 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Barcelona Graduate School of Economics Z 1 250,00 € 13.06.2022 15.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001912 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Barcelona Graduate School of Economics Z 1 250,00 € 13.06.2022 15.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002940 práca, doprava po BA 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 41,64 € 01.12.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000045397 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 41,64 € 21.11.2022 23.11.2022 09.12.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002337 Oprava čerpadla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 239,64 € 25.08.2022 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000045110 Havarijná oprava bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 239,64 € 15.08.2022 16.08.2022 09.09.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002262 servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 109,80 € 10.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002262 servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 109,80 € 10.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002262 servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 109,80 € 10.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002177 servisné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 661,37 € 22.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002177 servisné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 661,37 € 22.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002107 Chloriliquide Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 220,22 € 12.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra