0000002835 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
429,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002792 |
BL073GK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
47,05 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002788 |
ochrana objektov 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 556,90 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002794 |
telek. poplatky 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 381,19 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002809 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
182,00 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002787 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
221,00 € |
07.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002830 |
STN ISO 31073 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
18,33 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002828 |
bezpečnostná služba 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002811 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
560,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002814 |
spravodajský servis 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002816 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
210,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002796 |
tel. popl. 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 554,05 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002841 |
Servisné služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002815 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
140 066,40 € |
08.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002834 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
314,00 € |
10.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002819 |
ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002831 |
predplatné online 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
295,00 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002783 |
Apple iPhone 15 Pro Max |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
06.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002793 |
notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 472 514,00 € |
07.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002840 |
Zákony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
54,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |