0000002878 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002890 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
487,20 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002890 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
487,20 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002883 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002883 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002850 |
čipová karta 6 kusov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
216,00 € |
14.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002850 |
čipová karta 6 kusov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
216,00 € |
14.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002876 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002876 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002879 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002879 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002885 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002885 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002881 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002873 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
265,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002891 |
Rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 488,00 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002869 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002832 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |