Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002885 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 192,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002885 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 192,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002881 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002873 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 265,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002891 Rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 1 488,00 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002869 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002832 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »