Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046525 Poplatok za stornovanie leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 750,00 € 15.11.2023 15.11.2023 05.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046571 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 998,00 € 28.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046580 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 860,00 € 01.12.2023 07.12.2023 05.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002960 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 170,00 € 28.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002892 Vodné, stočné 10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 16.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002884 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o 47254165 4 800,00 € 15.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002941 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 23.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002921 Dobropis k f.č. 202430012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 750,20 € 21.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002959 zahr. doména 10/23-11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 60,00 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002897 štipendium - Tallová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 20 770,00 € 16.11.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002927 čistiace prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 25,88 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002939 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 207,00 € 22.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002928 balená voda 42 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002945 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 126,41 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002917 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 272,00 € 21.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002887 DEKVS_zľava_102023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,42 € 15.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002899 pracovné oblečenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REMPO, s.r.o. 35819081 436,44 € 16.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002946 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 95,00 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002913 Storno poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 750,00 € 21.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002926 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 275,59 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »