Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001059 Vodné, stočné 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 681,30 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001059 dodávka,monáž posuv dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 5 307,60 € 25.01.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001060 skartácia dokumentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 25.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001061 toner Kyocera, HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 590,00 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001062 Zrážky 11-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 245,72 € 27.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001062 Rekonštrukcia MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 259 581,49 € 25.01.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001063 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 131,00 € 25.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001064 Zrážky 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 40,50 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001064 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 484,00 € 25.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001065 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 328,96 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001066 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 208,82 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001067 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,86 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001068 Stravovanie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 750,60 € 27.01.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001069 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LaDaniellaS s.r.o. 52529657 214,55 € 27.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001070 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,90 € 27.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001071 BL979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 167,62 € 28.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001071 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,89 € 27.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001072 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 304,26 € 27.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001072 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 72,00 € 27.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001073 Letenka - Bracho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 140,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »