Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001022 Externý disk 2 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 840,67 € 27.01.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001024 DEKVS_zľava_122022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,28 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001025 Plyn 09-12/22 - Preplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 323,42 € 17.01.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001027 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 19.01.2023 27.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001028 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 19.01.2023 27.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001029 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 19.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001030 dymo pásky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 40,75 € 19.01.2023 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001031 dodanie a montáž infraštr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 11 914,56 € 19.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001033 vedenie účtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 19.01.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001034 Administratívna podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 68 400,00 € 19.01.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001035 Vstup na podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD 1 092,00 € 20.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001036 Vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 665,75 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001038 Finančný spravodajca 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 413,93 € 20.01.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001039 Zbierka zákonov 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 218,59 € 20.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001040 Propagačné predmety 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 35 928,12 € 20.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001041 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 452,82 € 20.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001042 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 398,92 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001043 BL663TN - oprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 6,19 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001044 BL371NV- STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 160,32 € 20.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »