Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001190 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 236,00 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001191 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 33 169,20 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001192 služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 869,76 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001193 služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001194 služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 156,51 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001195 služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001196 služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001197 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001198 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 40 644,00 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001199 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001200 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 111 207,26 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001201 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 22 667,40 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001202 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 763,35 € 14.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001203 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 664,45 € 14.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001204 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 96,18 € 03.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001205 sťahovacie služb,preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 287,03 € 15.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,26 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001207 služby 01/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 44 878,80 € 15.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001208 rozkladacia pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 446,90 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001209 servis BA516UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 65,52 € 16.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »