0000001210 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
182,00 € |
16.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001211 |
1/22 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,00 € |
16.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001212 |
školenie Vigľašová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
17.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001213 |
znalecké posudky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
475,00 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001214 |
11/21 - 2/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
49,49 € |
17.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001215 |
výjazd - regióny, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001216 |
výjazd - regióny, ubytova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
201,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001217 |
preklad-cestov.mapa SJ,AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
2 520,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001218 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
144,00 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001219 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
90,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001220 |
vykurovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
129,60 € |
22.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001221 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
468,38 € |
21.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001222 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001223 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
22.02.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001224 |
požiarne uzávery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PASADEA INTERIORS s.r.o. |
51314550 |
|
13 836,00 € |
22.02.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001225 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
18,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001226 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
22.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001227 |
Letenky pre ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
22.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001228 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 294,13 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001229 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 739,08 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |