Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000207 kufor PILOT Pierre-čierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 226,38 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000210 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 182,70 € 01.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000211 Vklad bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 6 720,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000213 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 218,69 € 02.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000214 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 02.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000215 tablet, karta, odvápňovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 184,89 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000216 3/21 6x OM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000217 3/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000218 revízia výťahov 2-4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000219 servis BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 496,94 € 02.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000220 restaurant card 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 53 325,20 € 02.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000221 služby 02/2021 SLA CUDEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000222 mesačné poplatky SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 03.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000223 spravodajský servis2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 03.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000224 Búdková nedoplatok BVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 059,26 € 03.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000226 prehliadky a revízie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000227 Upratovanie Covid 19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000228 uprat. COVID Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 67,20 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000229 uprat., čist.práce 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 116,00 € 03.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »