0000000149 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 925,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000150 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 889,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000152 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
252,37 € |
15.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000153 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,85 € |
15.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000154 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
157,56 € |
15.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000155 |
1/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
109 754,83 € |
16.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000156 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
16.02.2021 |
|
17.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000157 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000158 |
webinár Lami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000159 |
DD k fa 2012000577 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
362,65 € |
16.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000161 |
skartovač Leitz IQ Office |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000162 |
Herné kreslo AROZZI ENZO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
149,00 € |
17.02.2021 |
|
23.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000163 |
mobilné dáta 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
79 327,32 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000164 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
17.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000165 |
EPS-Strom,Hanul,Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
17.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000167 |
kanc. potr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
71,88 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000168 |
tonery - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 608,03 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000169 |
dosky na dokumenty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
97,72 € |
18.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000170 |
pákový zoraďovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
93,36 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |