0000000388 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000389 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
161,35 € |
26.03.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000391 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
3 300,00 € |
26.03.2021 |
|
20.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000392 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
990,16 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000393 |
8-52/21 Plus 7 dní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
80,55 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000394 |
denník online Stndard 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
75,90 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000395 |
2/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 568,00 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000396 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
479,03 € |
26.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000398 |
merač tepla,Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Rumitt s.r.o. |
46242619 |
|
1 754,65 € |
26.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000399 |
mesačné poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 365,97 € |
29.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000400 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
29.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000401 |
tlač, civil. obrana 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
29.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000402 |
mes. poplatok Paušál SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.03.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000403 |
5x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,31 € |
30.03.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000404 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
105,00 € |
30.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000405 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 916,43 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000406 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
5 172,00 € |
31.03.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000407 |
montáž samolep.okná,fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
422,40 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000408 |
výsadba exteriéru Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 354,99 € |
31.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |