0000000448 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
23.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000449 |
navýšenie ZZSR 2.p2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000450 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
a_set, s.r.o. |
35846623 |
|
298,80 € |
24.03.2020 |
|
24.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000451 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A.T.TEXTIL, s.r.o. |
47825839 |
|
1 560,00 € |
26.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000452 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
1 237,18 € |
26.03.2020 |
|
27.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000453 |
materiál BOZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
2 235,00 € |
26.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000454 |
servis kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 365,29 € |
26.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000455 |
obsluha kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 620,00 € |
26.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000456 |
materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
26.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000457 |
anti. mydlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
30,24 € |
26.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000458 |
dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
477 567,00 € |
26.03.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000459 |
asistenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 146,36 € |
26.03.2020 |
|
07.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000460 |
implementačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 066,40 € |
26.03.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000461 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
813,96 € |
26.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000462 |
anti. mydlo 5L |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
66,12 € |
26.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000463 |
rukavice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
140,78 € |
26.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000464 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 365,60 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000464 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 365,60 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000465 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
30.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000466 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
24,43 € |
30.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |