0000000368 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 980,33 € |
06.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000369 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
296,45 € |
06.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000370 |
overovanie certif. ECDL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
74,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000371 |
služby, servis, prevádzka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
685 068,00 € |
19.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000372 |
HW komponenty Dát. cen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
143 865,60 € |
11.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000373 |
revízia výťahov2,3,4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000374 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
437,16 € |
09.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000375 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
587,04 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000376 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171 743,29 € |
09.03.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000377 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 633,73 € |
09.03.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000378 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 041,96 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000379 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 525,60 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000380 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 878,92 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000381 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 404,55 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000382 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 851,20 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000383 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000384 |
ap. Chatbot, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOFTEC, spol. s.r.o. |
00683540 |
|
79 800,00 € |
03.08.2020 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000384 |
služby 1-2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
96 399,60 € |
09.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000385 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.03.2020 |
|
24.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000386 |
poplatky, tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 347,54 € |
10.03.2020 |
|
19.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |