0000000223 |
servis Kyocera TASKalfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
802,08 € |
13.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000224 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 785,26 € |
17.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000225 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 589,59 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000226 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 223,36 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000227 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4 685,70 € |
27.02.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000228 |
vodné,stočné 12-1/19-20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
158,26 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000229 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
130,97 € |
19.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000230 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
731,60 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000231 |
členský poplatok 2019 ESF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
51 425,00 € |
19.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000233 |
tel.práce 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
516,90 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000234 |
tel. služby 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
866,00 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000235 |
vodné,stočné 11-12/19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
19.02.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000236 |
elektrina 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 655,72 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000237 |
elektrina 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 111,20 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000238 |
prog.zabezpečovací systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
54,00 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000239 |
služby BP 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 172,59 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000240 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 376,11 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000241 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000242 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
384,00 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000243 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
194,20 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |