0000003045 |
parkovanie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003030 |
Služby na nahlás. šikany |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FaceUp Technology s.r.o. |
Z |
|
14 229,60 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003054 |
plyn 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003032 |
poplatky za služby10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003027 |
Nájomné 10-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
40 153,72 € |
05.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003038 |
Prenájom vozidla 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 192,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003034 |
FIX Hlas 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003053 |
preklad |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
22,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003043 |
balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003049 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 199,48 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003036 |
BL988XI - výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
78,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003033 |
poplatky za služby10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003039 |
energie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003056 |
účasť na kurze |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
Z |
|
2 377,62 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003052 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
280,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003042 |
balená voda 17 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,10 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003044 |
Pohonné hmoty 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 197,38 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003029 |
Nájomné 10-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
67 815,21 € |
05.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003031 |
predĺženie domény |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003048 |
ochrana objektu 9/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
20 964,96 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |