0000047446 |
pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
163,50 € |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
10.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002179 |
INTERREG EUROPE 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BAX company |
|
|
6 050,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002177 |
Servis klimatizácií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
673,80 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002170 |
Pneu servis BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 755,92 € |
20.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002180 |
Servis - traktor. kosačka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
|
506,10 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002178 |
Servis tel. zariad. 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 476,15 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002171 |
Vodné, stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
295,75 € |
20.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002175 |
Príspevok SR na rok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002172 |
catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
561,00 € |
20.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002176 |
Servis žalúzií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
986,04 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047401 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 24NA00088 objednávame u Vás: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
|
506,10 € |
19.06.2024 |
21.06.2024 |
|
04.07.2024 |
Mgr. Miriam Navarová |
vedúca oddelenia prevádzky |
Objednávka |
0000047501 |
Školenie Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
19.06.2024 |
20.06.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenie rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
0000047395 |
Zmeny v zákone o štátnej službe súvisiace so zriadením centrálnehoinformačného systému verejnej správy novelou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
18.06.2024 |
21.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
0000047403 |
Pracovná porada sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
220,90 € |
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
24.06.2024 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
Generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000047406 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 038,60 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
28.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000047428 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 114,14 € |
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
28.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002146 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,20 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002149 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
260,00 € |
18.06.2024 |
|
01.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002148 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
323,00 € |
18.06.2024 |
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002142 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
275,00 € |
18.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |