Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047446 pracovný obed Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GURMAN, s.r.o. 31731198 163,50 € 20.06.2024 21.06.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002179 INTERREG EUROPE 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BAX company 6 050,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002177 Servis klimatizácií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 673,80 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002170 Pneu servis BT273IA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 755,92 € 20.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002180 Servis - traktor. kosačka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GREENSHOP, s.r.o. 35827416 506,10 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002178 Servis tel. zariad. 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 476,15 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002171 Vodné, stočné 05-06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 295,75 € 20.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002175 Príspevok SR na rok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002172 catering Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 561,00 € 20.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002176 Servis žalúzií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 986,04 € 20.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000047401 V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 24NA00088 objednávame u Vás: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GREENSHOP, s.r.o. 35827416 506,10 € 19.06.2024 21.06.2024 04.07.2024 Mgr. Miriam Navarová vedúca oddelenia prevádzky Objednávka
0000047501 Školenie Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 144,00 € 19.06.2024 20.06.2024 22.07.2024 Mgr. Barbara Poláková vedúca oddelenie rozvoja ľudských zdrojov Objednávka
0000047395 Zmeny v zákone o štátnej službe súvisiace so zriadením centrálnehoinformačného systému verejnej správy novelou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 18.06.2024 21.06.2024 18.06.2024 Mgr. Barbara Poláková vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov Objednávka
0000047403 Pracovná porada sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 220,90 € 18.06.2024 27.06.2024 24.06.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M Generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000047406 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 038,60 € 18.06.2024 20.06.2024 28.06.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047428 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 114,14 € 18.06.2024 27.06.2024 28.06.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002146 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 211,20 € 18.06.2024 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002149 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 260,00 € 18.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002148 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 323,00 € 18.06.2024 02.07.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002142 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Faveo, s.r.o. 36249254 275,00 € 18.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »