Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000047375 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 990,80 € 10.06.2024 13.06.2024 25.06.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047370 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 180,00 € 10.06.2024 10.06.2024 01.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002079 Vodné,stočné 05-06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 10.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002076 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 443,12 € 10.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002083 Energie 05/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 157,16 € 10.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002078 Vodné,stočné 05-06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 802,51 € 10.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002077 Elektrina 05/24 Dobropis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 922,29 € 10.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002081 Licencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 3 068,40 € 10.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002080 Konferenčný poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 25,00 € 10.06.2024 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002082 Služby podpory 05/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 166 600,80 € 10.06.2024 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000047351 zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Varšava / Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 323,00 € 07.06.2024 07.06.2024 10.06.2024 Ing. Alexander Šproch riaditeľ odboru digitálnej implementačnej jednotky Objednávka
0000047352 Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň / Varšava / - jednosmerná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 178,00 € 07.06.2024 07.06.2024 10.06.2024 Ing. Alexander Šproch riaditeľ odboru digitálnej implementačnej jednotky Objednávka
0000047355 Školenie Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík vorganizáciách verejnej správy pre 1 osobu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 07.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 Mgr. Barbara Poláková vedúca oddelenia rozvoja ľudskcýh zdrojov Objednávka
0000047363 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 766,54 € 07.06.2024 11.06.2024 17.06.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047359 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 21,20 € 07.06.2024 07.06.2024 17.06.2024 Mgr. Miriam Navarová vedúca oddelenia prevádzky Objednávka
0000002074 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 119,00 € 07.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002070 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 07.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002071 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 360,00 € 07.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000047389 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 18,00 € 07.06.2024 14.06.2024 10.07.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002072 Služby 05/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 07.06.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra