Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002891 Rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 1 488,00 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002901 Workshop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HUMAN INSIDE s.r.o. 45684341 3 300,00 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002889 Zákon o kontrole v ŠS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 26,40 € 16.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002871 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 274 952,38 € 15.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002888 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 050 566,40 € 15.11.2023 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002874 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 634,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002880 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 262,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002875 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 197,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002882 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 189,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002872 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 47 142,78 € 15.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002877 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 130,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000046525 Poplatok za stornovanie leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 750,00 € 15.11.2023 15.11.2023 05.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002884 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o 47254165 4 800,00 € 15.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002887 DEKVS_zľava_102023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,42 € 15.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002886 oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 15.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000046526 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 207,00 € 15.11.2023 29.11.2023 30.11.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046524 Školenie Pravidlá a kontrola pre eurofondové verejné obstarávaniena nanové programové obdobie 2021 - 2027 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 93,00 € 15.11.2023 16.11.2023 27.11.2023 JUDr. Monika Mlynáriková generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000046554 Objednávame si u Vás predĺženie platnosti domény nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 60,00 € 15.11.2023 15.11.2023 27.11.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000002870 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002870 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra