Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046574 Kvety pre potrebu MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 269,00 € 20.11.2023 27.11.2023 11.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046533 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 20.11.2023 20.11.2023 05.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046539 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 126,41 € 20.11.2023 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046532 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 13. novembra 2023 si u Vásobjednávame sprístupnenie titulov uvedených v digitálnejk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KUBO MEDIA, s.r.o. 52291898 9 500,00 € 20.11.2023 01.12.2023 27.11.2023 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046534 Objednávka letenky (Viedeň-Brusel-Viedeň) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 20.11.2023 20.11.2023 20.11.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000002896 Dezinfekcia bojlerov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dixo, s. r. o. 47767545 6 900,00 € 16.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002893 Upratovanie 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 766,06 € 16.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002892 Vodné, stočné 10-11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 243,00 € 16.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002897 štipendium - Tallová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 20 770,00 € 16.11.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002899 pracovné oblečenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REMPO, s.r.o. 35819081 436,44 € 16.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002900 Energie 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 948,35 € 16.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002898 Štipendium - Grajcarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 12 870,00 € 16.11.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002714 BL574PE - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 172,63 € 16.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000046538 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 95,00 € 16.11.2023 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002895 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 136,49 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002895 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 136,49 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra