Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002940 Kontrola EPS 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002944 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000046594 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 82,00 € 23.11.2023 06.12.2023 13.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046576 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,97 € 23.11.2023 28.11.2023 11.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002941 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 23.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002945 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 126,41 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002946 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 95,00 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000046625 Kancelárske potreby Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 22.11.2023 11.12.2023 19.12.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003066 Dochádzkový terminál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 2 408,40 € 22.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002929 vykurovací syst. - údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ladder, s.r.o. 31639003 16 560,00 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002937 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 426,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002936 Hodnotenie op. programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 51 300,00 € 22.11.2023 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002933 14 skupinových supervízií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 41 790,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002930 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 621,80 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002935 servis, opravy tel. zar. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 479,00 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000046551 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fabrik projection, s. r. o. 50852540 11 850,00 € 22.11.2023 29.02.2024 08.12.2023 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046566 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. 36599956 302,50 € 22.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002959 zahr. doména 10/23-11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 60,00 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra