Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003219 Odpustenie úr. z omešk. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14,70 € 23.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003175 Hospodárske noviny 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 1 156,00 € 23.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003177 BL631LV - držiak do auta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1,46 € 23.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003176 Vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 382,99 € 23.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003178 Vzdelávacie hry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 964,40 € 23.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003218 Odpustenie úr. z omešk. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 35,85 € 22.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003173 NŠP - 4.Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 516 462,50 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003174 NŠP - 4.Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 66 961,19 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003169 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3 751,00 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003172 Reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 377,98 € 22.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003168 inštalácia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Škola umeleckého priemyslu 17314909 800,00 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003167 On-line prístup Beck-Onli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 6 028,80 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045462 Objednávame si u Vás občerstvenie na reprezentačné účely. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 377,98 € 21.12.2022 30.12.2022 30.01.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000003166 Akadem. mobility - 4.Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 80 446,26 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003164 CEEPUS - 4.Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 94 863,01 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003165 Akcia AT-SK - 4.Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 20 560,42 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003162 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 145,92 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003158 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 514,00 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003156 Právny informačný systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 17 750,57 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003160 BA513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 510,85 € 21.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »