Faktúra č. 0000001824

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001824
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 218,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041547
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041547 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Helsiky – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 218,00 € 12.09.2019 12.09.2019 12.09.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Objednávka
Tlačiť