Faktúra č. 0000001827

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001827
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 089,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041677
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041677 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 089,60 € 19.09.2019 07.10.2019 13.11.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť