Faktúra č. 0000001863

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001863
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 3 372,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041625
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041625 letenky, Ruská federácia-Moskva, jazyková,dvojmesačná stáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 372,00 € 24.09.2019 24.09.2019 30.10.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť