Faktúra č. 0000001168

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001168
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 780,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041175
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041175 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 780,90 € 12.06.2019 21.06.2019 14.06.2019 PhDr. Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť