Faktúra č. 0000000962

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000962
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 419,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041090
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041090 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,41 € 28.05.2019 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Objednávka
Tlačiť