Faktúra č. 0000001035
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001035
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 12.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 514,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000041141
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000041141 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 514,20 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 06.06.2019 | Miloš Tomáš | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |