Faktúra č. 0000001035

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001035
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 514,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041141
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041141 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 514,20 € 06.06.2019 07.06.2019 06.06.2019 Miloš Tomáš generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť