Faktúra č. 0000000710

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000710
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 368,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040886
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040886 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 368,00 € 11.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť