Faktúra č. 0000000713
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000713
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 563,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000040934
- Dátum zverejnenia: 23.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000040934 | letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 24.04.2019 | 01.05.2019 | 24.04.2019 | PhDr.Ivan Hromada, PhD. | riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |