Faktúra č. 0000000523

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000523
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 193,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040711
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040711 Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň – Ženeva – Viedeň. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 193,70 € 07.03.2019 07.03.2019 18.03.2019 PhDr. Marek Hajduk, PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť