Faktúra č. 0000000182

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000182
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota s DPH: 231,99 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040528
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040528 Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Košice – Varšava – Moskva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 231,99 € 21.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť