Faktúra č. 0000002179

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002179
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 564,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040255
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040255 Objednávame si u Vás letenku pre pani Katarínu Deákovú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 564,74 € 14.11.2018 14.11.2018 04.12.2018 Ing. Mario Schrenkel generálny tajomník služobného úradu Objednávka
Tlačiť