Faktúra č. 0000002179
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002179
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 564,74 €
- Identifikácia objednávky: 0000040255
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040255 | Objednávame si u Vás letenku pre pani Katarínu Deákovú: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 564,74 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Mario Schrenkel | generálny tajomník služobného úradu | Objednávka |