Faktúra č. 0000002028

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002028
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.10.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 183,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040267
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040267 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 183,44 € 25.10.2018 15.11.2018 30.11.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť