Faktúra č. 0000002119

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002119
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 49,00 €
  • Identifikácia zmluvy: štatút VEGA,čl.4
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť