Faktúra č. 0000002034

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002034
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 26.10.2018
  • Celková hodnota s DPH: 571,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040203
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040203 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 571,74 € 23.10.2018 08.11.2018 23.10.2018 PhDr.Ivan Hromada,PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť